Добрый день. На расчетный счет организации поступила оплата от покупателя, которую оплатила другая фирма как провести в 1с 8,3 чтоб закрыть этот момент.Корректировка долга....запуталась с полями что проставлять
Comments
Добрый день. План счетов и инструкция по его применению, положения по бухгалтерскому учете не содержат разъяснений относительно порядка бухгалтерского учета операций, когда оплата приходит от одного контрагента в счет погашения задолженности другого. Поэтому соответствующий способы учеты в силу ПБУ 1/2008 вы можете разрабатывать самостоятельно. Поэтому вы вполне можете применять вариант, когда при получении оплаты от третьей организации вы списываете поступившие суммы на счет учета расчетов другого контрагента (по письму или на основании иных документов). В 1С эта возможность реализована через документ "корректировка долга" - там предусмотрена возможность перевода долга, нужно указать счет, контрагента и договор по дебету одного контрагента и такие же реквизиты по кредиту другого контрагента. В итоге формируются проводка Дт 60, 62, 76 - Кт 60, 62, 76
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.