Доброго времени суток!
ООО, ОСН.
Договор транспортной экспедиции, мы Экспедитор. Организуем для Клиента международную перевозку экспортного груза по маршруту: ж/д ст.отправления -порт Санкт-Петербург- порт в Китае, ставка НДС 0%. В согласованную с Клиентом ставку перевозки включены расходы по ж/д доставке, морской фрахт и наше вознаграждение. Дополнительные расходы , которые возникают в процессе перевозки перевыставляются на Клиента на основании счетов от третьих лиц. Трансконтейнер выставил на нас расходы по оперированию подвижным составом с НДС 20% (под порожними контейнерами, которые подавались под загрузку Клиенту). На Клиента мы эти расходы перевыставить как доп.расходы не можем, т.к. они возникли не по его вине. Можем ли мы отнести эти расходы себе на себестоимость, в целях налогообложения прибыли и предъявить НДС с них?
Заранее спасибо за ответ.